2. Административные связи. Город Белово фактически является административным центром Беловского района. На территории города находится администрация Беловского района и множество ее подразделений. Практически все федеральные структуры, находящиеся в городе Белово, обслуживают не только город, но и соседние территории: Беловский район, Гурьевский район, городской округ пос. Краснобродский.

3. Социально-культурные связи. Учреждения культуры города являются явной «зоной притяжения» для жителей соседних районов – их услуги легко доступны ввиду развитости транспортной сети и относительной дешевизны. В свою очередь, жители Белова нередко посещают культурные мероприятия в Кемерово и Новокузнецке.

В здравоохранении – по-прежнему Станция скорой медицинской помощи г. Белово обслуживает жителей Беловского района, в свою очередь, Беловский район участвует в финансировании данного учреждения.

Туристические маршруты беловчан также известны – Горная Шория, Алтайский Край, Новосибирская область, республика Хакасия, Черноморское и Средиземноморское побережье. Огромный потенциал для межмуниципального сотрудничества – перспективное использование рекреационных ресурсов Беловоского водохранилища, побережье которого пролегает по территории и города Белово, и Беловского района.

Город Белово всегда был и будет открыт к взаимовыгодному сотрудничеству. И в будущем степень взаимозависимости и интеграции города и соседних территорий будет только усиливаться.

В то же время современная ситуация, в которой оказался город Белово, очень интересна и по-своему уникальна. Дело в том, что значительная часть населения города трудоустроена сегодня на угольных предприятиях Беловского района и Краснобродского городского округа. Налоги с фонда оплаты труда поступают в бюджеты соседних территорий, в то время как основное потребление бюджетных услуг происходит на территории города Белово и, следовательно – за счет бюджета города Белово. Таким образом, Белово является своего рода «донором» для соседних районов. В перспективе ситуация будет только усугубляться, поскольку развитие угольных предприятий, находящихся сегодня на землях города, будет идти в сторону освоения земельных участков соседних районов: Беловского, Гурьевского и Ленинск-Кузнецкого. Следовательно, в поведении города Белово явно будет прослеживаться свой геополитический интерес – стремление присоединить к своей территории часть земель соседних районов, либо полностью слиться с соседом в единое муниципальное образование с целью выравнивания бюджетной обеспеченностью и усиления контроля за деятельностью угледобывающих предприятий.

4.1.16. Основные мероприятия на период гг.

На период гг. предусматривается выполнение программ социального и экономического развития сфер города Белово.

Основные мероприятия среднесрочного плана социально-экономического развития г. Белово

на гг.

 

Наименование исполнителя мероприятий

ВСЕГО по программе, млн. р

2007 год

2008 год

2009 год план

2009 год факт

2010 год

2011 год

2012 год

2013

год

 

Ожидаемые результаты

 

 

Управление образования

 

Общий объем финансирования, млн. р

722,07

103,59

103,88

92,64

172,96

103,04

119,3

119,3

 

местный бюджет

501,96

60,89

58,98

61,84

160,45

71,04

75,3

75,3

 

федеральный бюджет

28,63

5,3

0

4,9

8,03

4,9

5,2

5,2

 

областной бюджет

4,67

0,4

0

1

1,07

1

1,1

1,1

 

внебюджетные источники

186,81

37

44,9

24,9

3,41

26,1

37,7

37,7

 

1.Ресурсное обеспечение системы образования

Укрепление материально-технической базы ОУ. Обеспечение безопасности. Создание единой информационной среды. Внедрение программных комплексов. Повышение качества уровня образования

 

 

Общий объем финансирования, млн. р

228,87

30,6

43,24

36,14

13,79

45,24

48

48

 

местный бюджет

191,09

22,7

32,89

30,84

10,46

40,04

42,5

42,5

 

федеральный бюджет

15,3

0

0

4,9

0

4,9

5,2

5,2

 

областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

 

внебюджетные источники

22,48

7,9

10,35

0,4

3,33

0,3

0,3

0,3

 

2. Комплекс мер социальной поддержки и расширения дошкольного образования

Поддержка талантливой молодежи. Социальная поддержка педагогов. Профилактика и пропаганда здорового образа жизни. Увеличение охвата детей дошкольным образованием.

 

 

Общий объем финансирования, млн. р

488,68

72,19

59,74

55,6

159,05

56,9

70,4

70,4

 

местный бюджет

306,36

37,39

25,19

30,1

149,88

30,1

31,9

31,9

 

федеральный бюджет

13,33

5,3

0

0

8,03

0

0

0

 

областной бюджет

4,66

0,4

0

1

1,06

1

1,1

1,1

 

внебюджетные источники

164,33

29,1

34,55

24,5

0,08

25,8

37,4

37,4

 

3. Профессиональное развитие кадров муниципальной системы образования

Повышение квалификации педагогов. Реализация концепции профильного обучения.

 

 

Общий объем финансирования, млн. р

4,52

0,8

0,9

0,9

0,12

0,9

0,9

0,9

 

местный бюджет

4,51

0,8

0,9

0,9

0,11

0,9

0,9

0,9

 

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

 

областной бюджет

0,01

0

0

0

0,01

0

0

0

 

внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

0

 

Управление здравоохранения

 

Общий объем финансирования, млн. р

43,67

14,2

9,57

6,5

7,4

7,6

5,0

5,2

5,2

 

местный бюджет

31,7

11,9

4,6

4,9

3,3

7,4

4,8

5,0

5,0

 

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0,

0

 

областной бюджет

1,42

0

0,52

0,6

0,3

0,2

0,2

0,2

0,2

 

внебюджетные источники

10,55

2,3

4,45

1

3,8

0

0

0

0

 

1.Ресурсное обеспечение системы здравоохранения

Оснащение лечебно-профилактических учреждений современным медицинским оборудованием. Создание комфортных условий для лечения в ЛПУ города. Совершенствование предоставляемой медицинской помощи.

 

 

Общий объем финансирования, млн. р

37,3

13,9

8

4,6

3,5

7,4

4,8

5,0

5,0

 

местный бюджет

30,2

11,6

3,7

4,1

3

7,4

4,8

5,0

5,0

 

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

 

областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

 

внебюджетные источники

7,1

2,3

4,3

0,5

0,5

0

0

0

 

2.Комплекс мероприятий по охране здоровья населения

Своевременная диагностика заболеваний. Снижение уровня заболеваемости населения туберкулезом, онкологическими болезнями, сердечно-сосудистыми заболеваниями.

 

 

Общий объем финансирования, млн. р

6,37

0,3

1,57

1,9

3,9

0,2

0,2

0,2

0,2

 

местный бюджет

1,5

0,3

0,9

0,8

0,3

0

0

0

0

 

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

областной бюджет

1,42

0

0,52

0,6

0,3

0,2

0,2

0,2

0,2

 

внебюджетные источники

3,45

0

0,15

0,5

3,3

0

0

0

0

 

Управление культуры и кино

 

Общий объем финансирования, млн. р

73,221

8,214

17,435

13,7

12,404

10,662

11,495

13,011

 

местный бюджет

50,298

7,193

13,771

10,648

6,942

6,315

7,272

8,805

 

федеральный бюджет

0,467

0

0,129

0

0,193

0,145

0

0

 

областной бюджет

1,645

0,272

0,735

0,352

0,638

0

0

0

 

внебюджетные источники

20,811

0,749

2,8

2,700

4,631

4,202

4,223

4,206

 

1.Реконструкция и переоснащение учреждений культуры города

Обеспечение города учреждениями культуры, оснащенными современной аппаратурой, имеющих благоприятные условия для проведения культурно-массовых мероприятий.

 

 

Общий объем финансирования, млн. р

17,225

0,90

5,235

4,3

3,698

1,696

2,495

3,201

 

местный бюджет

9,487

0,486

4,3

3,3

1,56

0,435

1,016

1,69

 

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

 

областной бюджет

0,766

0,093

0,035

0

0,638

0

0

0

 

внебюджетные источники

6,972

0,321

0,9

1

1,5

1,261

1,479

1,511

 

Кап. ремонт ДК "Угольщиков", КЦ "Инской", здания кинотеатра "Рубин", создание нормативных условий для работы учреждений культуры и кино.

 

Общий объем финансирования, млн. р

20,298

0,567

5,1

3,5

3,46

3,687

3,382

4,102

 

местный бюджет

12,978

0,567

3,7

2,5

1,52

2,08

2,146

2,965

 

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

 

областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

 

внебюджетные источники

7,32

0

1,4

1

1,94

1,607

1,236

1,137

 

3.Развитие системы дополнительного образования и библиотечной деятельности

Расширение перечня предоставляемых услуг учреждениями дополнительного образования. Увеличение количества учащихся.

 

 

Общий объем финансирования, млн. р

8,143

1,188

3,1

2,5

0,75

0,779

1,118

1,208

 

местный бюджет

3,809

0,819

2,271

1,807

0,059

0

0,31

0,35

 

федеральный бюджет

0,467

0

0,129

0

0,193

0,145

0

0

 

областной бюджет

0,281

0,081

0,2

0,193

0

0

0

0

 

внебюджетные источники

3,586

0,288

0,5

0,5

0,498

0,634

0,808

0,858

 

4.Организация и проведение культурно-массовых мероприятий.

Музыкально-эстетическое воспитание, повышение культурного уровня населения

 

 

Общий объем финансирования, млн. р

27,555

5,559

4

3,4

4,496

4,5

4,5

4,5

 

местный бюджет

24,024

5,321

3,5

3,041

3,803

3,8

3,8

3,8

 

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

 

областной бюджет

0,598

0,098

0,5

0,159

0

0

0

0

 

внебюджетные источники

2,933

0,14

0,2

0,693

0,7

0,7

0,7

 

Управление по делам молодежи

Улучшение организации работы с детьми, подростками, молодежью. Увеличение числа охваченных различными формами работы с молодежью. Проведение ремонта зданий в детских лагерях отдыха. Финансирование мероприятий на гг. планируется в прежнем объеме.

 

Ресурсное обеспечение проводимой молодежной политики

 

 

Общий объем финансирования, млн. р

29,365

19,6

2

2,050

0,415

2,250

2,450

2,650

 

местный бюджет

9,200

9

0,05

0,05

0

0,05

0,05

0,05

 

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

 

областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

 

внебюджетные источники

20,165

10,6

1,95

2

0,415

2,2

2,4

2,6

 

Комитет социальной защиты

 

Общий объем финансирования, млн. р

82,186

25,48

18,87

9,860

9,756

9,110

9,430

9,540

10,055

 

местный бюджет

53,255

12

13

6,36

6,565

6,890

7,400

7,400

7,799

 

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

областной бюджет

21,217

9,36

4,78

2,8

2,687

1,22

1,53

1,64

1,729

 

внебюджетные источники

7,714

4,12

1,09

0,7

0,504

1

0,5

0,5

0,527

 

1. Комплекс мероприятий по социальной поддержке населения.

Мероприятия направлены на социальную поддержку граждан пожилого возраста, многодетных и малообеспеченных семей, а также на развитие социального партнерства в интересах пожилых граждан.

 

Общий объем финансирования, млн. р

53,866

18

12,15

5,49

5,478

5,786

6,226

6,226

6,562

 

местный бюджет

46,176

10,9

11,56

5,49

5,478

5,786

6,226

6,226

6,562

 

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

областной бюджет

6,3

6,3

0

0

0

0

0

0

 

внебюджетные источники

1,39

0,8

0,59

0

0

0

0

0

 

2.Развитие учреждений социальной защиты для несовершеннолетних

Обеспечение жизнедеятельности учреждений, улучшение качества обслуживания. Расширение возможностей по обслуживанию несовершеннолетних центрами реабилитации.

 

Общий объем финансирования, млн. р

11,080

3,58

2,5

2,2

1,9

0,8

1,1

1,2

1,265

 

местный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

 

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

 

областной бюджет (субвенции)

8,75

1,25

2,5

2,2

1,9

0,8

1,1

1,2

1,265

 

внебюджетные источники

2,33

2,33

0

0

0

0

0

0

0

 

3.Развитие учреждений социальной защиты для граждан пожилого возраста

Обеспечение жизнедеятельности малоимущим гражданам. Капитаьный ремонт здания "Дом временного и ночного пребывания".

 

Общий объем финансирования, млн. р

13,323

2,91

2,78

1,87

1,791

2,224

1,804

1,814

1,917

 

местный бюджет

7,079

1,1

1,44

0,87

1,087

1,104

1,174

1,174

1,237

 

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

 

областной бюджет (субвенции)

2,25

0,82

0,84

0,3

0,2

0,12

0,13

0,14

0,148

 

внебюджетные источники

3,994

0,99

0,5

0,7

0,504

1

0,5

0,5

0,527

 

4.Укрепление материально-технической базы КСЗ

 

Общий объем финансирования, млн. р

3,917

0,99

1,44

0,3

0,587

0,3

0,3

0,3

0,316

 

местный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

 

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

 

областной бюджет (субвенции)

3,917

0,99

1,44

0,3

0,587

0,3

0,3

0,3

0,316

 

внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Управление по физической культуре и спорту

Развитие физкультуры и спорта в городе. Создание условий для занятий спортом.

 

Общий объем финансирования, млн. р

78,72

1,19

3,86

33,66

2,69

33,66

33,66

3,66

 

местный бюджет

43,479

0,87

2,869

18,15

0,29

18,15

18,15

3,15

 

областной бюджет

31,981

0,32

0,161

15

0

15,5

15,5

0,5

 

внебюджетные источники

3,26

0

0,83

0,51

2,4

0,01

0,01

0,01

 

1. Реконструкция объектов физкультурно-оздоровительного комплекса (ст. Металлург", "Энергетик", ДЮСШ-3, лыжной базы)

Реконструкция объектов спорта и разработка сметной документации

 

Общий объем финансирования, млн. р

8,509

0

0,269

2,65

0,29

2,65

2,65

2,65

 

местный бюджет

8,509

0

0,269

2,65

0,29

2,65

2,65

2,65

 

областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

 

внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

0

 

2. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, спортивных площадок

 

Общий объем финансирования, млн. р

63,35

0

2,6

30,25

0

30,25

30,25

0,25

 

местный бюджет

33,35

0

2,6

15,25

0

15,25

15,25

0,25

 

областной бюджет

30

0

0

15

0

15

15

0

 

внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

0

0

 

3. Организация проката спортивного инвентаря в летний и зимний период

 

Общий объем финансирования, млн. р

6,831

1,19

0,991

0,75

2,4

0,75

0,75

0,75

 

местный бюджет

1,62

0,87

0

0,25

0

0,25

0,25

0,25

 

областной бюджет

1,981

0,32

0,161

0

0

0,5

0,5

0,5

 

внебюджетные источники

3,23

0

0,83

0,5

2,4

0

0

0

 

4.Профессиональное развитие кадров

Повышение квалификации тренеров по видам спорта, специалистов ФКиС.

 

Общий объем финансирования, млн. р

0,03

0

0

0,01

0

0,01

0,01

0,01

 

местный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

 

внебюджетные источники

0,03

0,01

0

0,01

0,01

0,01

 

Государственная служба занятости населения

Сокращение числа нуждающихся в трудоустройстве. Расширение сферы занятости населения.

 

 

Комплекс мер по профилактике безработицы

 

Общий объем финансирования, млн. р

149,30199

8,8

9,2

45,11421

47,0814

38,3541

38,38450

7,4819

 

местный бюджет

6,9734

1,7

2,6

0

2,6734

0

0

0

 

областной бюджет

137,02859

4,3

4,1

45,11421

44,40809

38,3541

38,3845

7,4819

 

внебюджетные источники

5,3

2,8

2,5

0

0

0

0

0

 

 

1. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет

 

 Общий объем финансирования, млн. р

3,3881

0

0

1,1603

1,5625

0,6078

0,6085

0,6093

 

местный бюджет

1,1764

0

1,1764

0

0

0

 

областной бюджет

2,2117

1,1603

0,3861

0,6078

0,6085

0,6093

 

2. Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы

 

Общий объем финансирования, млн. р 

2,2616

0

1,1

0,411

0,2314

0,3094

0,31

0,3108

 

местный бюджет

0,3533

0

0,2

0

0,1533

0

0

0

 

областной бюджет

1,4083

0

0,4

0,411

0,0781

0,3094

0,31

0,3108

 

внебюджетные источники

0,5

0

0,5

0

0

0

0

0

 

3. Организация общественных работ

 

Общий объем финансирования, млн. р

9,4914

0

3,7

3,3586

1,1474

1,547

1,548

1,549

 

местный бюджет

1,4806

0

0,7

0

0,7806

0

0

0

 

областной бюджет

6,2108

0

1,2

3,3586

0,3668

1,547

1,548

1,549

 

внебюджетные источники

1,8

0

1,8

0

0

0

0

0

 

4. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников начального и среднего профессионального образования

 

Общий объем финансирования, млн. р

0,5271

0

0

0,1456

0,0231

0,168

0,168

0,168

 

местный бюджет

0,0139

0

0,0139

 

областной бюджет

0,5132

0,1456

0,0092

0,168

0,168

0,168

 

5. Организация профессионального обучения

 

Общий объем финансирования, млн. р

17,5659

0

0

3,2105

3,4058

4,6601

4,7

4,8

 

местный бюджет

0

0

0

0

0

0

 

областной бюджет

17,5659

3,2105

3,4058

4,6601

4,7

4,8

 

6. Профессиональная ориентация

 

Общий объем финансирования, млн. р

0,1864

0

0

0,0419

0,0521

0,0447

0,0448

0,0448

 

местный бюджет

0

0

0

0

0

0

 

областной бюджет

0,1864

0,0419

0,0521

0,0447

0,0448

0,0448

 

8. Адресная целевая программа "Дополнительные мероприятия по содействию занятости населения, направленные на снижение напряженности на рынке труда Кемеровской области, на 2009 год"

 

Общий объем финансирования, млн. р

102,68149

0

0

36,78631

40,6591

31,0171

31,0052

0

 

местный бюджет

0,5492

0

0

0

0,5492

0

0

0

 

областной бюджет

102,13229

0

0

36,78631

40,10999

31,0171

31,0052

0

 

Малое предпринимательство потребительский рынок

 

Общий объем финансирования, млн. р

1151,804

468,83

332,716

104,3

133,458

96,8

60

60

 

местный бюджет

1,65

0

0,25

0,3

0,3

0,35

0,35

0,4

 

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

 

областной бюджет

30,358

7,9

9,375

0

13,083

0

0

0

 

внебюджетные источники

1119,796

460,93

323,09

104

120,075

96,45

59,65

59,6

 

1. Производственная сфера

2010 год: открытие цеха б/алкогольных напитков, производство комбикормов, расширение производства трикотажных изделий, создание фермерского хозяйства по выращиванию рыб. 2011 год: строительство базы-опоры, расширение производства швейных изделий. 2012 год: открытие кондитерского цеха.

 

1.Открытие новых производ. предприятий

 

Общий объем финансирования, млн. р

129,159

32,76

27,521

27,05

21,128

21,7

7,45

18,6

 

местный бюджет

0,75

0

0

0,15

0,15

0,15

0,15

0,3

 

областной бюджет

14,748

6,5

3

0

5,248

0

0

0

 

внебюджетные источники

113,661

26,26

24,521

26,9

15,73

21,55

7,3

18,3

 

в т. ч. из реинвестированных средств, МФПМП

9,87

0,5

1,67

1,2

0,5

1,2

3

3

 

2. Сфера услуг

2010 год: открытие автомойки, автостоянок, мастерской по ремонту и реставрации оградок, расширение деятельности частной клиники. 2011 год: строительство СТО, ветклиники. 2012 год: открытие СТО и прачечной.

 

1. Открытие предприятий в сфере услуг

 

Общий объем финансирования, млн. р

200,645

56,07

68,195

27,25

32,63

20,1

12,55

11,1

 

местный бюджет

0,9

0

0,25

0,15

0,15

0,2

0,2

0,1

 

областной бюджет

15,61

1,4

6,375

0

7,835

0

0

0

 

внебюджетные источники

184,135

54,67

61,57

27,1

24,645

19,9

12,35

11

 

в т. ч. из реинвестированных средств, МФПМП

11,845

2,1

0,35

1,3

2,095

1,3

3

3

 

 

в т. ч. Бытовое обслуживание населения

 

внебюджетные источники

11,45

15,6

1

3

 

 

3. Торговля и общественное питание

Строительство Торгово-развлекательного комплекса «Аркос», центра по продаже автомобилей "Махсут". Внедрение новых технологий, оборудования. Открытие за счет строительства и реконструкции небольших специализированных магазинов и продовольственных магазинов формата «У дома», объектов торговли временного характера, объектов общественного питания.

 

Общий объем финансирования, млн. р

822

380

237

50

79,7

55

40

30,3

 

внебюджетные источники, в т. ч.

822

380

237

50

79,7

55

40

30,3

 

1. Открытие торговых центров, комплексов и супермаркетов

0

62

0

4,7

0

10

10,3

 

2. Открытие сети Автосалонов

0

5

0

0

8

0

0

 

3. Открытие специализированных магазинов и объектов общественного питания

0

170

0

75

47

30

20

 

 

 

Предприятия добывающей промышленности

 

 

Общий объем финансирования, млн. р

17199

5689

4937

4705

1819

3850

2998

2260

 

в т. ч. из внебюджетных источников

17199

5689

4937

4705

1819

3850

2998

2260

 

Предприятия обрабатывающей промышленности

 

 

Общий объем финансирования, млн. р

134,541

28,9

42,6

30

17,447

14,465

15,065

16,064

 

в т. ч. из внебюджетных источников

134,541

28,9

42,6

30

17,447

14,465

15,065

16,064

 

Предприятия электроэнергетики

 

Общий объем финансирования, млн. р

1070,034

180,3

201,036

200

190,6

102

164,577

175,496

 

в т. ч. из внебюджетных источников

1070,034

180,3

201,036

200

190,6

102

164,577

175,496

 

Комитет по земельным ресурсам и землеустройству

 

 

Общий объем финансирования, млн. р

38

6,8

4,6

7,4

5,3

7,4

7,4

6,5

 

в т. ч ср-ва местного бюджета

38

6,8

4,6

7,4

5,3

7,4

7,4

6,5

 

1.Комплекс мероприятий по созданию цифрового земельно-кадастрового топографического плана.

 

 

 

Общий объем финансирования, млн. р

4,9

 

местный бюджет

4,9

2,4

0

0

0

0

0

2,5

 

2. Формирование земельных участков под строительство; установление санитарно-защитных зон; выненсение в натуру границы населенного пункта

 

Общий объем финансирования, млн. р

7

 

местный бюджет

7

0,6

0

0

0

2,2

2,2

2

 

3. Подготовка документации по созданию муниципального лесного фонда и проведение инвентаризации

 

Общий объем финансирования, млн. р

2

 

местный бюджет

2

0

1

0

1

1

0

 

4.Актуализация кадастровой оценки земель; разграничение гос. собственности на землю

 

Общий объем финансирования, млн. р

24,1

 

местный бюджет

24,1

3,8

4,6

6,4

5,3

4,2

4,2

2

 

Управление архитектуры и градостроительства

Обеспечение решения градостроительных инженерно-геологических, экологических и других задач. Реализация планов и программ социально-экономического развития города.

 

Общий объем финансирования, млн. р

23,187

4,71

10,05

1,174

0,914

0,26

2,459

2,595

2,595

 

местный бюджет

11,993

3,21

1,53

0

0

0

2,459

2,595

2,595

 

областной бюджет

11,194

1,5

8,52

1,174

0,914

0,26

0

0

 

1.Корректировка Ген. плана

 

Общий объем финансирования, млн. р

12,3

3,96

8,34

0

0

0

0

0

 

местный бюджет

4,49

2,96

1,53

0

0

0

0

0

 

областной бюджет

7,81

1

6,81

0

0

0

0

 

2. Разработка Правил землепользования и застройки

 

Общий объем финансирования, млн. р

2,46

0,75

1,71

0

0

0

0

0

 

местный бюджет

0,25

0,25

0

0

0

0

0

0

 

областной бюджет

2,21

0,5

1,71

0

0

0

0

0

 

3. Выполнение топографо-геодезических работ существующей застройки в центральной части города Белово и поселках

 

Общий объем финансирования, млн. р

1,174

0

0

1,174

0,914

0,260

0

0

 

местный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

 

областной бюджет

1,174

0

0

1,174

0,914

0,260

0

0

 

4. Проектно-изыскательские работы

 

Общий объем финансирования, млн. р

7,253

0

0

0

0

0

2,459

2,595

2,595

 

местный бюджет

7,253

0

0

0

0

0

2,459

2,595

2,595

 

областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

МАУ "Служба заказчика"

 

Общий объем финансирования, млн. р

1037,344

121,9

146,501

204,303

239,273

218,843

227,5

227,5

227,5

 

местный бюджет

755,605

76,25

106,001

80,464

110,884

177,87

190

190

190

 

федеральный бюджет

100,414

0

0

97,164

100,414

0

0

0

 

областной бюджет

101,692

11,1

39,6

20,992

22,292

8,7

10

10

10

 

внебюджетные источники

79,633

34,55

0,9

5,683

5,683

23,62

12,5

12,5

12,5

 

1.Комплекс мероприятий по реконструкции систем теплоснабжения.

Строительство ПНС № 2 по ул. Юбилейная. Перевод котельной 32 квартала в ЦТП. Приобретение сетевых насосов на котельную ООО "Термаль".В котельной №10 замена экранных труб на котлах КВТК - шт.).В Районной котельной п. Колмогоры приобретены и заменены баки-аккумуляторы. Режимная наладка на котлах КЕ-25-14с в котельной №10.Изготовление и монтаж деаэратора атмосферного давления в котельной №10.Ремонт теплотрассы в 3-м мкр-оне.

 

 

Общий объем финансирования, млн. р

182,185

53

15,385

20,6

20,6

38,32

32,5

32,5

32,5

 

местный бюджет

48,135

7,35

4,785

10

10

6

10

10

10

 

областной бюджет

61

11,1

10,6

10,6

10,6

8,7

10

10

10

 

внебюджетные источники

73,05

34,55

0

0

0

23,62

12,5

12,5

12,5

 

2.Реконструкция бесхозяйных водопроводных сетей частного сектора (целевая программа)

Бесперебойное водоснабжение жителейчастного сектора.

 

 

Общий объем финансирования, млн. р

39,4

10,5

7,1

6

5,45

8,443

20

20

20

 

местный бюджет

38,5

10,5

6,2

6

5,45

8,443

20

20

20

 

внебюджетные источники

0,9

0

0,9

0

0

0

0

0

 

3.Комплекс мероприятий по водопонижению

Ликвидация последствий подтопления.

 

Общий объем финансирования, млн. р

9,6

5,1

2,3

14,5

0,55

9,23

10

10

10

 

местный бюджет

9,6

5,1

2,3

14,5

0,55

9,23

10

10

10

 

4.Комплекс мероприятий по благоустройству города и дорожному строительству

Благоустройство территорий города, строительство автодороги 3 мкр-на, ремонт и содержание объектов озеленения, освещения, дорог и др.

 

 

Общий объем финансирования, млн. р

608,24

53,3

88,92

35,56

80

154,2

150

150

150

 

в т. ч. местный бюджет

596,74

53,3

77,42

35,56

80

154,2

150

150

150

 

областной бюджет

11,5

11,5

0

0

0

0

0

 

5. Программа капитального ремонта жилищного фонда

 

Общий объем финансирования, млн. р

186,439

32,796

127,643

127,643

8,652

15

15

15

 

в т. ч. местный бюджет

55,7

15,296

14,404

14,404

8,652

15

15

15

 

внебюджетные источники

5,683

5,683

5,683

0

0

0

 

федеральный бюджет

97,164

97,164

97,164

0

0

0

 

областной бюджет

27,892

17,5

10,392

10,392

0

0

0

 

6. ДЦП "Строительство водопровода пос. Телеут"

 

Общий объем финансирования, млн. р

1,3

1,3

 

в т. ч. местный бюджет

 

областной бюджет

1,3

1,3

 

федеральный бюджет

 

внебюджетные источники

 

7. ФЦП "Экономическое и социальное развитие коренных и малочисленных народов Севера до 2008 года"

 

Общий объем финансирования, млн. р

3,25

3,25

 

федеральный бюджет

3,25

3,25

 

8. РЦП "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и обеспечение энергетической эффективности и энеогосбережения на территории Кемеровской области" гг.

 

Общий объем финансирования, млн. р

6,93

0,48

2,15

2,15

2,15

 

в т. ч. местный бюджет

6,93

0,48

2,15

2,15

2,15

 

Управление капитального строительства

Улучшение жилищных условий населения

 

 

Общий объем финансирования, млн. р

1721,915

175

383,21

501,088

455,015

311,8

193,756

203,134

 

местный бюджет

135,477

25,2

34,46

20,308

20,362

24

15,495

15,96

 

федеральный бюджет

158,051

0

0

37,98

45,678

36,5

37,011

38,862

 

областной бюджет

45,609

26

0

21,64

13,452

2

2,028

2,129

 

внебюджетные источники

1382,778

123,8

348,75

421,16

375,523

249,3

139,222

146,183

 

1.Увеличение объемов жилищного строит-ва

 

Общий объем финансирования, млн. р

1721,915

175

383,21

498,87

455,015

311,8

193,756

203,134

 

местный бюджет

135,477

25,2

34,46

18,09

20,362

24

15,495

15,96

 

федеральный бюджет

158,051

0

0

37,98

45,678

36,5

37,011

38,862

 

областной бюджет

45,609

26

0

21,64

13,452

2

2,028

2,129

 

внебюджетные источники

1382,778

123,8

348,75

421,16

375,523

249,3

139,222

146,183

 

ВСЕГО по муниципальному образованию

 

 

 

Общий объем финансирования, млн. р

23554,359

6856,51

6222,5

5956,789

3113,71

4757,97

3841,33

3060,28

 

местный бюджет

1639,5904

215,013

242,71

210,42

317,066

289,964

296,526

278,31

 

федеральный бюджет

287,562

5,3

0,129

140,044

154,315

41,545

42,211

44,062

 

областной бюджет

386,81459

61,152

67,791

108,6722

98,84409

67,234

68,7425

23,0509

 

внебюджетные источники

21240,392

6575,05

5911,9

5497,653

2543,48

4359,22

3433,850

2714,85

 

 

5. Основные элементы механизма реализации среднесрочного плана социально-экономического развития муниципального образования

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62