2. Административные связи. Город Белово фактически является административным центром Беловского района. На территории города находится администрация Беловского района и множество ее подразделений. Практически все федеральные структуры, находящиеся в городе Белово, обслуживают не только город, но и соседние территории: Беловский район, Гурьевский район, городской округ пос. Краснобродский.
3. Социально-культурные связи. Учреждения культуры города являются явной «зоной притяжения» для жителей соседних районов – их услуги легко доступны ввиду развитости транспортной сети и относительной дешевизны. В свою очередь, жители Белова нередко посещают культурные мероприятия в Кемерово и Новокузнецке.
В здравоохранении – по-прежнему Станция скорой медицинской помощи г. Белово обслуживает жителей Беловского района, в свою очередь, Беловский район участвует в финансировании данного учреждения.
Туристические маршруты беловчан также известны – Горная Шория, Алтайский Край, Новосибирская область, республика Хакасия, Черноморское и Средиземноморское побережье. Огромный потенциал для межмуниципального сотрудничества – перспективное использование рекреационных ресурсов Беловоского водохранилища, побережье которого пролегает по территории и города Белово, и Беловского района.
Город Белово всегда был и будет открыт к взаимовыгодному сотрудничеству. И в будущем степень взаимозависимости и интеграции города и соседних территорий будет только усиливаться.
В то же время современная ситуация, в которой оказался город Белово, очень интересна и по-своему уникальна. Дело в том, что значительная часть населения города трудоустроена сегодня на угольных предприятиях Беловского района и Краснобродского городского округа. Налоги с фонда оплаты труда поступают в бюджеты соседних территорий, в то время как основное потребление бюджетных услуг происходит на территории города Белово и, следовательно – за счет бюджета города Белово. Таким образом, Белово является своего рода «донором» для соседних районов. В перспективе ситуация будет только усугубляться, поскольку развитие угольных предприятий, находящихся сегодня на землях города, будет идти в сторону освоения земельных участков соседних районов: Беловского, Гурьевского и Ленинск-Кузнецкого. Следовательно, в поведении города Белово явно будет прослеживаться свой геополитический интерес – стремление присоединить к своей территории часть земель соседних районов, либо полностью слиться с соседом в единое муниципальное образование с целью выравнивания бюджетной обеспеченностью и усиления контроля за деятельностью угледобывающих предприятий.
4.1.16. Основные мероприятия на период гг.
На период гг. предусматривается выполнение программ социального и экономического развития сфер города Белово.
Основные мероприятия среднесрочного плана социально-экономического развития г. Белово
на гг. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование исполнителя мероприятий | ВСЕГО по программе, млн. р | 2007 год | 2008 год | 2009 год план | 2009 год факт | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| |||||||||||||||||||||||||||
Ожидаемые результаты |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление образования |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общий объем финансирования, млн. р | 722,07 | 103,59 | 103,88 | 92,64 | 172,96 | 103,04 | 119,3 | 119,3 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
501,96 | 60,89 | 58,98 | 61,84 | 160,45 | 71,04 | 75,3 | 75,3 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
28,63 | 5,3 | 0 | 4,9 | 8,03 | 4,9 | 5,2 | 5,2 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
областной бюджет | 4,67 | 0,4 | 0 | 1 | 1,07 | 1 | 1,1 | 1,1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
внебюджетные источники | 186,81 | 37 | 44,9 | 24,9 | 3,41 | 26,1 | 37,7 | 37,7 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
1.Ресурсное обеспечение системы образования | Укрепление материально-технической базы ОУ. Обеспечение безопасности. Создание единой информационной среды. Внедрение программных комплексов. Повышение качества уровня образования |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общий объем финансирования, млн. р | 228,87 | 30,6 | 43,24 | 36,14 | 13,79 | 45,24 | 48 | 48 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
местный бюджет | 191,09 | 22,7 | 32,89 | 30,84 | 10,46 | 40,04 | 42,5 | 42,5 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет | 15,3 | 0 | 0 | 4,9 | 0 | 4,9 | 5,2 | 5,2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
внебюджетные источники | 22,48 | 7,9 | 10,35 | 0,4 | 3,33 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
2. Комплекс мер социальной поддержки и расширения дошкольного образования | Поддержка талантливой молодежи. Социальная поддержка педагогов. Профилактика и пропаганда здорового образа жизни. Увеличение охвата детей дошкольным образованием. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общий объем финансирования, млн. р | 488,68 | 72,19 | 59,74 | 55,6 | 159,05 | 56,9 | 70,4 | 70,4 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
местный бюджет | 306,36 | 37,39 | 25,19 | 30,1 | 149,88 | 30,1 | 31,9 | 31,9 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет | 13,33 | 5,3 | 0 | 0 | 8,03 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
областной бюджет | 4,66 | 0,4 | 0 | 1 | 1,06 | 1 | 1,1 | 1,1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
внебюджетные источники | 164,33 | 29,1 | 34,55 | 24,5 | 0,08 | 25,8 | 37,4 | 37,4 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
3. Профессиональное развитие кадров муниципальной системы образования | Повышение квалификации педагогов. Реализация концепции профильного обучения. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общий объем финансирования, млн. р | 4,52 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,12 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
местный бюджет | 4,51 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,11 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
областной бюджет | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
Управление здравоохранения |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общий объем финансирования, млн. р | 43,67 | 14,2 | 9,57 | 6,5 | 7,4 | 7,6 | 5,0 | 5,2 | 5,2 |
| |||||||||||||||||||||||||||
местный бюджет | 31,7 | 11,9 | 4,6 | 4,9 | 3,3 | 7,4 | 4,8 | 5,0 | 5,0 |
| |||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0, | 0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
областной бюджет | 1,42 | 0 | 0,52 | 0,6 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| |||||||||||||||||||||||||||
внебюджетные источники | 10,55 | 2,3 | 4,45 | 1 | 3,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||
1.Ресурсное обеспечение системы здравоохранения | Оснащение лечебно-профилактических учреждений современным медицинским оборудованием. Создание комфортных условий для лечения в ЛПУ города. Совершенствование предоставляемой медицинской помощи. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общий объем финансирования, млн. р | 37,3 | 13,9 | 8 | 4,6 | 3,5 | 7,4 | 4,8 | 5,0 | 5,0 |
| |||||||||||||||||||||||||||
местный бюджет | 30,2 | 11,6 | 3,7 | 4,1 | 3 | 7,4 | 4,8 | 5,0 | 5,0 |
| |||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
внебюджетные источники | 7,1 | 2,3 | 4,3 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
2.Комплекс мероприятий по охране здоровья населения | Своевременная диагностика заболеваний. Снижение уровня заболеваемости населения туберкулезом, онкологическими болезнями, сердечно-сосудистыми заболеваниями. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общий объем финансирования, млн. р | 6,37 | 0,3 | 1,57 | 1,9 | 3,9 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| |||||||||||||||||||||||||||
местный бюджет | 1,5 | 0,3 | 0,9 | 0,8 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||
областной бюджет | 1,42 | 0 | 0,52 | 0,6 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| |||||||||||||||||||||||||||
внебюджетные источники | 3,45 | 0 | 0,15 | 0,5 | 3,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||
Управление культуры и кино |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общий объем финансирования, млн. р | 73,221 | 8,214 | 17,435 | 13,7 | 12,404 | 10,662 | 11,495 | 13,011 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
местный бюджет | 50,298 | 7,193 | 13,771 | 10,648 | 6,942 | 6,315 | 7,272 | 8,805 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет | 0,467 | 0 | 0,129 | 0 | 0,193 | 0,145 | 0 | 0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
областной бюджет | 1,645 | 0,272 | 0,735 | 0,352 | 0,638 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
внебюджетные источники | 20,811 | 0,749 | 2,8 | 2,700 | 4,631 | 4,202 | 4,223 | 4,206 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
1.Реконструкция и переоснащение учреждений культуры города | Обеспечение города учреждениями культуры, оснащенными современной аппаратурой, имеющих благоприятные условия для проведения культурно-массовых мероприятий. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общий объем финансирования, млн. р | 17,225 | 0,90 | 5,235 | 4,3 | 3,698 | 1,696 | 2,495 | 3,201 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
местный бюджет | 9,487 | 0,486 | 4,3 | 3,3 | 1,56 | 0,435 | 1,016 | 1,69 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
областной бюджет | 0,766 | 0,093 | 0,035 | 0 | 0,638 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
внебюджетные источники | 6,972 | 0,321 | 0,9 | 1 | 1,5 | 1,261 | 1,479 | 1,511 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Кап. ремонт ДК "Угольщиков", КЦ "Инской", здания кинотеатра "Рубин", создание нормативных условий для работы учреждений культуры и кино. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общий объем финансирования, млн. р | 20,298 | 0,567 | 5,1 | 3,5 | 3,46 | 3,687 | 3,382 | 4,102 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
местный бюджет | 12,978 | 0,567 | 3,7 | 2,5 | 1,52 | 2,08 | 2,146 | 2,965 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
внебюджетные источники | 7,32 | 0 | 1,4 | 1 | 1,94 | 1,607 | 1,236 | 1,137 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
3.Развитие системы дополнительного образования и библиотечной деятельности | Расширение перечня предоставляемых услуг учреждениями дополнительного образования. Увеличение количества учащихся. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общий объем финансирования, млн. р | 8,143 | 1,188 | 3,1 | 2,5 | 0,75 | 0,779 | 1,118 | 1,208 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
местный бюджет | 3,809 | 0,819 | 2,271 | 1,807 | 0,059 | 0 | 0,31 | 0,35 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет | 0,467 | 0 | 0,129 | 0 | 0,193 | 0,145 | 0 | 0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
областной бюджет | 0,281 | 0,081 | 0,2 | 0,193 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
внебюджетные источники | 3,586 | 0,288 | 0,5 | 0,5 | 0,498 | 0,634 | 0,808 | 0,858 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
4.Организация и проведение культурно-массовых мероприятий. | Музыкально-эстетическое воспитание, повышение культурного уровня населения |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общий объем финансирования, млн. р | 27,555 | 5,559 | 4 | 3,4 | 4,496 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
местный бюджет | 24,024 | 5,321 | 3,5 | 3,041 | 3,803 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
областной бюджет | 0,598 | 0,098 | 0,5 | 0,159 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
внебюджетные источники | 2,933 | 0,14 | 0,2 | 0,693 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
Управление по делам молодежи | Улучшение организации работы с детьми, подростками, молодежью. Увеличение числа охваченных различными формами работы с молодежью. Проведение ремонта зданий в детских лагерях отдыха. Финансирование мероприятий на гг. планируется в прежнем объеме. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ресурсное обеспечение проводимой молодежной политики |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общий объем финансирования, млн. р | 29,365 | 19,6 | 2 | 2,050 | 0,415 | 2,250 | 2,450 | 2,650 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
местный бюджет | 9,200 | 9 | 0,05 | 0,05 | 0 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
внебюджетные источники | 20,165 | 10,6 | 1,95 | 2 | 0,415 | 2,2 | 2,4 | 2,6 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Комитет социальной защиты |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общий объем финансирования, млн. р | 82,186 | 25,48 | 18,87 | 9,860 | 9,756 | 9,110 | 9,430 | 9,540 | 10,055 |
| |||||||||||||||||||||||||||
местный бюджет | 53,255 | 12 | 13 | 6,36 | 6,565 | 6,890 | 7,400 | 7,400 | 7,799 |
| |||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||
областной бюджет | 21,217 | 9,36 | 4,78 | 2,8 | 2,687 | 1,22 | 1,53 | 1,64 | 1,729 |
| |||||||||||||||||||||||||||
внебюджетные источники | 7,714 | 4,12 | 1,09 | 0,7 | 0,504 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,527 |
| |||||||||||||||||||||||||||
1. Комплекс мероприятий по социальной поддержке населения. | Мероприятия направлены на социальную поддержку граждан пожилого возраста, многодетных и малообеспеченных семей, а также на развитие социального партнерства в интересах пожилых граждан. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общий объем финансирования, млн. р | 53,866 | 18 | 12,15 | 5,49 | 5,478 | 5,786 | 6,226 | 6,226 | 6,562 |
| |||||||||||||||||||||||||||
местный бюджет | 46,176 | 10,9 | 11,56 | 5,49 | 5,478 | 5,786 | 6,226 | 6,226 | 6,562 |
| |||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||
областной бюджет | 6,3 | 6,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
внебюджетные источники | 1,39 | 0,8 | 0,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
2.Развитие учреждений социальной защиты для несовершеннолетних | Обеспечение жизнедеятельности учреждений, улучшение качества обслуживания. Расширение возможностей по обслуживанию несовершеннолетних центрами реабилитации. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общий объем финансирования, млн. р | 11,080 | 3,58 | 2,5 | 2,2 | 1,9 | 0,8 | 1,1 | 1,2 | 1,265 |
| |||||||||||||||||||||||||||
местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
областной бюджет (субвенции) | 8,75 | 1,25 | 2,5 | 2,2 | 1,9 | 0,8 | 1,1 | 1,2 | 1,265 |
| |||||||||||||||||||||||||||
внебюджетные источники | 2,33 | 2,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||
3.Развитие учреждений социальной защиты для граждан пожилого возраста | Обеспечение жизнедеятельности малоимущим гражданам. Капитаьный ремонт здания "Дом временного и ночного пребывания". |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общий объем финансирования, млн. р | 13,323 | 2,91 | 2,78 | 1,87 | 1,791 | 2,224 | 1,804 | 1,814 | 1,917 |
| |||||||||||||||||||||||||||
местный бюджет | 7,079 | 1,1 | 1,44 | 0,87 | 1,087 | 1,104 | 1,174 | 1,174 | 1,237 |
| |||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
областной бюджет (субвенции) | 2,25 | 0,82 | 0,84 | 0,3 | 0,2 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,148 |
| |||||||||||||||||||||||||||
внебюджетные источники | 3,994 | 0,99 | 0,5 | 0,7 | 0,504 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,527 |
| |||||||||||||||||||||||||||
4.Укрепление материально-технической базы КСЗ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общий объем финансирования, млн. р | 3,917 | 0,99 | 1,44 | 0,3 | 0,587 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,316 |
| |||||||||||||||||||||||||||
местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
областной бюджет (субвенции) | 3,917 | 0,99 | 1,44 | 0,3 | 0,587 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,316 |
| |||||||||||||||||||||||||||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||
Управление по физической культуре и спорту | Развитие физкультуры и спорта в городе. Создание условий для занятий спортом. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общий объем финансирования, млн. р | 78,72 | 1,19 | 3,86 | 33,66 | 2,69 | 33,66 | 33,66 | 3,66 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
местный бюджет | 43,479 | 0,87 | 2,869 | 18,15 | 0,29 | 18,15 | 18,15 | 3,15 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
областной бюджет | 31,981 | 0,32 | 0,161 | 15 | 0 | 15,5 | 15,5 | 0,5 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
внебюджетные источники | 3,26 | 0 | 0,83 | 0,51 | 2,4 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
1. Реконструкция объектов физкультурно-оздоровительного комплекса (ст. Металлург", "Энергетик", ДЮСШ-3, лыжной базы) | Реконструкция объектов спорта и разработка сметной документации |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общий объем финансирования, млн. р | 8,509 | 0 | 0,269 | 2,65 | 0,29 | 2,65 | 2,65 | 2,65 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
местный бюджет | 8,509 | 0 | 0,269 | 2,65 | 0,29 | 2,65 | 2,65 | 2,65 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
2. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, спортивных площадок |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общий объем финансирования, млн. р | 63,35 | 0 | 2,6 | 30,25 | 0 | 30,25 | 30,25 | 0,25 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
местный бюджет | 33,35 | 0 | 2,6 | 15,25 | 0 | 15,25 | 15,25 | 0,25 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
областной бюджет | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
3. Организация проката спортивного инвентаря в летний и зимний период |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общий объем финансирования, млн. р | 6,831 | 1,19 | 0,991 | 0,75 | 2,4 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
местный бюджет | 1,62 | 0,87 | 0 | 0,25 | 0 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
областной бюджет | 1,981 | 0,32 | 0,161 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
внебюджетные источники | 3,23 | 0 | 0,83 | 0,5 | 2,4 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
4.Профессиональное развитие кадров | Повышение квалификации тренеров по видам спорта, специалистов ФКиС. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общий объем финансирования, млн. р | 0,03 | 0 | 0 | 0,01 | 0 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
внебюджетные источники | 0,03 | 0,01 | 0 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Государственная служба занятости населения | Сокращение числа нуждающихся в трудоустройстве. Расширение сферы занятости населения. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комплекс мер по профилактике безработицы |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общий объем финансирования, млн. р | 149,30199 | 8,8 | 9,2 | 45,11421 | 47,0814 | 38,3541 | 38,38450 | 7,4819 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
местный бюджет | 6,9734 | 1,7 | 2,6 | 0 | 2,6734 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
областной бюджет | 137,02859 | 4,3 | 4,1 | 45,11421 | 44,40809 | 38,3541 | 38,3845 | 7,4819 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
внебюджетные источники | 5,3 | 2,8 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общий объем финансирования, млн. р | 3,3881 | 0 | 0 | 1,1603 | 1,5625 | 0,6078 | 0,6085 | 0,6093 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
местный бюджет | 1,1764 | 0 | 1,1764 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
областной бюджет | 2,2117 | 1,1603 | 0,3861 | 0,6078 | 0,6085 | 0,6093 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
2. Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общий объем финансирования, млн. р | 2,2616 | 0 | 1,1 | 0,411 | 0,2314 | 0,3094 | 0,31 | 0,3108 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
местный бюджет | 0,3533 | 0 | 0,2 | 0 | 0,1533 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
областной бюджет | 1,4083 | 0 | 0,4 | 0,411 | 0,0781 | 0,3094 | 0,31 | 0,3108 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
внебюджетные источники | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
3. Организация общественных работ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общий объем финансирования, млн. р | 9,4914 | 0 | 3,7 | 3,3586 | 1,1474 | 1,547 | 1,548 | 1,549 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
местный бюджет | 1,4806 | 0 | 0,7 | 0 | 0,7806 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
областной бюджет | 6,2108 | 0 | 1,2 | 3,3586 | 0,3668 | 1,547 | 1,548 | 1,549 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
внебюджетные источники | 1,8 | 0 | 1,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
4. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников начального и среднего профессионального образования |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общий объем финансирования, млн. р | 0,5271 | 0 | 0 | 0,1456 | 0,0231 | 0,168 | 0,168 | 0,168 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
местный бюджет | 0,0139 | 0 | 0,0139 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
областной бюджет | 0,5132 | 0,1456 | 0,0092 | 0,168 | 0,168 | 0,168 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
5. Организация профессионального обучения |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общий объем финансирования, млн. р | 17,5659 | 0 | 0 | 3,2105 | 3,4058 | 4,6601 | 4,7 | 4,8 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
областной бюджет | 17,5659 | 3,2105 | 3,4058 | 4,6601 | 4,7 | 4,8 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
6. Профессиональная ориентация |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общий объем финансирования, млн. р | 0,1864 | 0 | 0 | 0,0419 | 0,0521 | 0,0447 | 0,0448 | 0,0448 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
областной бюджет | 0,1864 | 0,0419 | 0,0521 | 0,0447 | 0,0448 | 0,0448 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
8. Адресная целевая программа "Дополнительные мероприятия по содействию занятости населения, направленные на снижение напряженности на рынке труда Кемеровской области, на 2009 год" |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общий объем финансирования, млн. р | 102,68149 | 0 | 0 | 36,78631 | 40,6591 | 31,0171 | 31,0052 | 0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
местный бюджет | 0,5492 | 0 | 0 | 0 | 0,5492 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
областной бюджет | 102,13229 | 0 | 0 | 36,78631 | 40,10999 | 31,0171 | 31,0052 | 0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Малое предпринимательство потребительский рынок |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общий объем финансирования, млн. р | 1151,804 | 468,83 | 332,716 | 104,3 | 133,458 | 96,8 | 60 | 60 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
местный бюджет | 1,65 | 0 | 0,25 | 0,3 | 0,3 | 0,35 | 0,35 | 0,4 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
областной бюджет | 30,358 | 7,9 | 9,375 | 0 | 13,083 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
внебюджетные источники | 1119,796 | 460,93 | 323,09 | 104 | 120,075 | 96,45 | 59,65 | 59,6 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
1. Производственная сфера | 2010 год: открытие цеха б/алкогольных напитков, производство комбикормов, расширение производства трикотажных изделий, создание фермерского хозяйства по выращиванию рыб. 2011 год: строительство базы-опоры, расширение производства швейных изделий. 2012 год: открытие кондитерского цеха. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.Открытие новых производ. предприятий |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общий объем финансирования, млн. р | 129,159 | 32,76 | 27,521 | 27,05 | 21,128 | 21,7 | 7,45 | 18,6 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
местный бюджет | 0,75 | 0 | 0 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,3 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
областной бюджет | 14,748 | 6,5 | 3 | 0 | 5,248 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
внебюджетные источники | 113,661 | 26,26 | 24,521 | 26,9 | 15,73 | 21,55 | 7,3 | 18,3 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
в т. ч. из реинвестированных средств, МФПМП | 9,87 | 0,5 | 1,67 | 1,2 | 0,5 | 1,2 | 3 | 3 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
2. Сфера услуг | 2010 год: открытие автомойки, автостоянок, мастерской по ремонту и реставрации оградок, расширение деятельности частной клиники. 2011 год: строительство СТО, ветклиники. 2012 год: открытие СТО и прачечной. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Открытие предприятий в сфере услуг |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общий объем финансирования, млн. р | 200,645 | 56,07 | 68,195 | 27,25 | 32,63 | 20,1 | 12,55 | 11,1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
местный бюджет | 0,9 | 0 | 0,25 | 0,15 | 0,15 | 0,2 | 0,2 | 0,1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
областной бюджет | 15,61 | 1,4 | 6,375 | 0 | 7,835 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
внебюджетные источники | 184,135 | 54,67 | 61,57 | 27,1 | 24,645 | 19,9 | 12,35 | 11 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
в т. ч. из реинвестированных средств, МФПМП | 11,845 | 2,1 | 0,35 | 1,3 | 2,095 | 1,3 | 3 | 3 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в т. ч. Бытовое обслуживание населения |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
внебюджетные источники | 11,45 | 15,6 | 1 | 3 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Торговля и общественное питание | Строительство Торгово-развлекательного комплекса «Аркос», центра по продаже автомобилей "Махсут". Внедрение новых технологий, оборудования. Открытие за счет строительства и реконструкции небольших специализированных магазинов и продовольственных магазинов формата «У дома», объектов торговли временного характера, объектов общественного питания. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общий объем финансирования, млн. р | 822 | 380 | 237 | 50 | 79,7 | 55 | 40 | 30,3 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
внебюджетные источники, в т. ч. | 822 | 380 | 237 | 50 | 79,7 | 55 | 40 | 30,3 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
1. Открытие торговых центров, комплексов и супермаркетов | 0 | 62 | 0 | 4,7 | 0 | 10 | 10,3 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
2. Открытие сети Автосалонов | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
3. Открытие специализированных магазинов и объектов общественного питания | 0 | 170 | 0 | 75 | 47 | 30 | 20 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Предприятия добывающей промышленности |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общий объем финансирования, млн. р | 17199 | 5689 | 4937 | 4705 | 1819 | 3850 | 2998 | 2260 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
в т. ч. из внебюджетных источников | 17199 | 5689 | 4937 | 4705 | 1819 | 3850 | 2998 | 2260 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Предприятия обрабатывающей промышленности |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общий объем финансирования, млн. р | 134,541 | 28,9 | 42,6 | 30 | 17,447 | 14,465 | 15,065 | 16,064 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
в т. ч. из внебюджетных источников | 134,541 | 28,9 | 42,6 | 30 | 17,447 | 14,465 | 15,065 | 16,064 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Предприятия электроэнергетики |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общий объем финансирования, млн. р | 1070,034 | 180,3 | 201,036 | 200 | 190,6 | 102 | 164,577 | 175,496 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
в т. ч. из внебюджетных источников | 1070,034 | 180,3 | 201,036 | 200 | 190,6 | 102 | 164,577 | 175,496 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Комитет по земельным ресурсам и землеустройству |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общий объем финансирования, млн. р | 38 | 6,8 | 4,6 | 7,4 | 5,3 | 7,4 | 7,4 | 6,5 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
в т. ч ср-ва местного бюджета | 38 | 6,8 | 4,6 | 7,4 | 5,3 | 7,4 | 7,4 | 6,5 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
1.Комплекс мероприятий по созданию цифрового земельно-кадастрового топографического плана. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общий объем финансирования, млн. р | 4,9 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
местный бюджет | 4,9 | 2,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,5 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
2. Формирование земельных участков под строительство; установление санитарно-защитных зон; выненсение в натуру границы населенного пункта |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общий объем финансирования, млн. р | 7 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
местный бюджет | 7 | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 2,2 | 2,2 | 2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
3. Подготовка документации по созданию муниципального лесного фонда и проведение инвентаризации |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общий объем финансирования, млн. р | 2 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
местный бюджет | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
4.Актуализация кадастровой оценки земель; разграничение гос. собственности на землю |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общий объем финансирования, млн. р | 24,1 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
местный бюджет | 24,1 | 3,8 | 4,6 | 6,4 | 5,3 | 4,2 | 4,2 | 2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Управление архитектуры и градостроительства | Обеспечение решения градостроительных инженерно-геологических, экологических и других задач. Реализация планов и программ социально-экономического развития города. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общий объем финансирования, млн. р | 23,187 | 4,71 | 10,05 | 1,174 | 0,914 | 0,26 | 2,459 | 2,595 | 2,595 |
| |||||||||||||||||||||||||||
местный бюджет | 11,993 | 3,21 | 1,53 | 0 | 0 | 0 | 2,459 | 2,595 | 2,595 |
| |||||||||||||||||||||||||||
областной бюджет | 11,194 | 1,5 | 8,52 | 1,174 | 0,914 | 0,26 | 0 | 0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
1.Корректировка Ген. плана |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общий объем финансирования, млн. р | 12,3 | 3,96 | 8,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
местный бюджет | 4,49 | 2,96 | 1,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
областной бюджет | 7,81 | 1 | 6,81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
2. Разработка Правил землепользования и застройки |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общий объем финансирования, млн. р | 2,46 | 0,75 | 1,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
местный бюджет | 0,25 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
областной бюджет | 2,21 | 0,5 | 1,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
3. Выполнение топографо-геодезических работ существующей застройки в центральной части города Белово и поселках |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общий объем финансирования, млн. р | 1,174 | 0 | 0 | 1,174 | 0,914 | 0,260 | 0 | 0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
областной бюджет | 1,174 | 0 | 0 | 1,174 | 0,914 | 0,260 | 0 | 0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
4. Проектно-изыскательские работы |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общий объем финансирования, млн. р | 7,253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,459 | 2,595 | 2,595 |
| |||||||||||||||||||||||||||
местный бюджет | 7,253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,459 | 2,595 | 2,595 |
| |||||||||||||||||||||||||||
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||
МАУ "Служба заказчика" |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общий объем финансирования, млн. р | 1037,344 | 121,9 | 146,501 | 204,303 | 239,273 | 218,843 | 227,5 | 227,5 | 227,5 |
| |||||||||||||||||||||||||||
местный бюджет | 755,605 | 76,25 | 106,001 | 80,464 | 110,884 | 177,87 | 190 | 190 | 190 |
| |||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет | 100,414 | 0 | 0 | 97,164 | 100,414 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
областной бюджет | 101,692 | 11,1 | 39,6 | 20,992 | 22,292 | 8,7 | 10 | 10 | 10 |
| |||||||||||||||||||||||||||
внебюджетные источники | 79,633 | 34,55 | 0,9 | 5,683 | 5,683 | 23,62 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
| |||||||||||||||||||||||||||
1.Комплекс мероприятий по реконструкции систем теплоснабжения. | Строительство ПНС № 2 по ул. Юбилейная. Перевод котельной 32 квартала в ЦТП. Приобретение сетевых насосов на котельную ООО "Термаль".В котельной №10 замена экранных труб на котлах КВТК - шт.).В Районной котельной п. Колмогоры приобретены и заменены баки-аккумуляторы. Режимная наладка на котлах КЕ-25-14с в котельной №10.Изготовление и монтаж деаэратора атмосферного давления в котельной №10.Ремонт теплотрассы в 3-м мкр-оне. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общий объем финансирования, млн. р | 182,185 | 53 | 15,385 | 20,6 | 20,6 | 38,32 | 32,5 | 32,5 | 32,5 |
| |||||||||||||||||||||||||||
местный бюджет | 48,135 | 7,35 | 4,785 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 |
| |||||||||||||||||||||||||||
областной бюджет | 61 | 11,1 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 8,7 | 10 | 10 | 10 |
| |||||||||||||||||||||||||||
внебюджетные источники | 73,05 | 34,55 | 0 | 0 | 0 | 23,62 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
| |||||||||||||||||||||||||||
2.Реконструкция бесхозяйных водопроводных сетей частного сектора (целевая программа) | Бесперебойное водоснабжение жителейчастного сектора. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общий объем финансирования, млн. р | 39,4 | 10,5 | 7,1 | 6 | 5,45 | 8,443 | 20 | 20 | 20 |
| |||||||||||||||||||||||||||
местный бюджет | 38,5 | 10,5 | 6,2 | 6 | 5,45 | 8,443 | 20 | 20 | 20 |
| |||||||||||||||||||||||||||
внебюджетные источники | 0,9 | 0 | 0,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
3.Комплекс мероприятий по водопонижению | Ликвидация последствий подтопления. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общий объем финансирования, млн. р | 9,6 | 5,1 | 2,3 | 14,5 | 0,55 | 9,23 | 10 | 10 | 10 |
| |||||||||||||||||||||||||||
местный бюджет | 9,6 | 5,1 | 2,3 | 14,5 | 0,55 | 9,23 | 10 | 10 | 10 |
| |||||||||||||||||||||||||||
4.Комплекс мероприятий по благоустройству города и дорожному строительству | Благоустройство территорий города, строительство автодороги 3 мкр-на, ремонт и содержание объектов озеленения, освещения, дорог и др. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общий объем финансирования, млн. р | 608,24 | 53,3 | 88,92 | 35,56 | 80 | 154,2 | 150 | 150 | 150 |
| |||||||||||||||||||||||||||
в т. ч. местный бюджет | 596,74 | 53,3 | 77,42 | 35,56 | 80 | 154,2 | 150 | 150 | 150 |
| |||||||||||||||||||||||||||
областной бюджет | 11,5 | 11,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
5. Программа капитального ремонта жилищного фонда |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общий объем финансирования, млн. р | 186,439 | 32,796 | 127,643 | 127,643 | 8,652 | 15 | 15 | 15 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
в т. ч. местный бюджет | 55,7 | 15,296 | 14,404 | 14,404 | 8,652 | 15 | 15 | 15 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
внебюджетные источники | 5,683 | 5,683 | 5,683 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет | 97,164 | 97,164 | 97,164 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
областной бюджет | 27,892 | 17,5 | 10,392 | 10,392 | 0 | 0 | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
6. ДЦП "Строительство водопровода пос. Телеут" |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общий объем финансирования, млн. р | 1,3 | 1,3 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
в т. ч. местный бюджет |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
областной бюджет | 1,3 | 1,3 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
внебюджетные источники |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. ФЦП "Экономическое и социальное развитие коренных и малочисленных народов Севера до 2008 года" |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общий объем финансирования, млн. р | 3,25 | 3,25 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет | 3,25 | 3,25 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. РЦП "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и обеспечение энергетической эффективности и энеогосбережения на территории Кемеровской области" гг. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общий объем финансирования, млн. р | 6,93 | 0,48 | 2,15 | 2,15 | 2,15 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
в т. ч. местный бюджет | 6,93 | 0,48 | 2,15 | 2,15 | 2,15 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Управление капитального строительства | Улучшение жилищных условий населения |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общий объем финансирования, млн. р | 1721,915 | 175 | 383,21 | 501,088 | 455,015 | 311,8 | 193,756 | 203,134 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
местный бюджет | 135,477 | 25,2 | 34,46 | 20,308 | 20,362 | 24 | 15,495 | 15,96 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет | 158,051 | 0 | 0 | 37,98 | 45,678 | 36,5 | 37,011 | 38,862 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
областной бюджет | 45,609 | 26 | 0 | 21,64 | 13,452 | 2 | 2,028 | 2,129 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
внебюджетные источники | 1382,778 | 123,8 | 348,75 | 421,16 | 375,523 | 249,3 | 139,222 | 146,183 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
1.Увеличение объемов жилищного строит-ва |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общий объем финансирования, млн. р | 1721,915 | 175 | 383,21 | 498,87 | 455,015 | 311,8 | 193,756 | 203,134 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
местный бюджет | 135,477 | 25,2 | 34,46 | 18,09 | 20,362 | 24 | 15,495 | 15,96 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет | 158,051 | 0 | 0 | 37,98 | 45,678 | 36,5 | 37,011 | 38,862 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
областной бюджет | 45,609 | 26 | 0 | 21,64 | 13,452 | 2 | 2,028 | 2,129 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
внебюджетные источники | 1382,778 | 123,8 | 348,75 | 421,16 | 375,523 | 249,3 | 139,222 | 146,183 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
ВСЕГО по муниципальному образованию |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общий объем финансирования, млн. р | 23554,359 | 6856,51 | 6222,5 | 5956,789 | 3113,71 | 4757,97 | 3841,33 | 3060,28 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
местный бюджет | 1639,5904 | 215,013 | 242,71 | 210,42 | 317,066 | 289,964 | 296,526 | 278,31 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет | 287,562 | 5,3 | 0,129 | 140,044 | 154,315 | 41,545 | 42,211 | 44,062 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
областной бюджет | 386,81459 | 61,152 | 67,791 | 108,6722 | 98,84409 | 67,234 | 68,7425 | 23,0509 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
внебюджетные источники | 21240,392 | 6575,05 | 5911,9 | 5497,653 | 2543,48 | 4359,22 | 3433,850 | 2714,85 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Основные элементы механизма реализации среднесрочного плана социально-экономического развития муниципального образования
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 |



