Расходы бюджета города
Проект долгосрочного плана социально-экономического развития г. Белово до 2013г. сформирован:
2008г.-2009г., годовой отчет 2008г, 2009г.;
Проект бюджета г. Белово на 2010 год по расходам сформирован исходя из первоначального бюджета на 2009 год и проектных сумм финансовой помощи из областного бюджета.
Расходы на заработную плату на 2010 год приняты в основном в пределах согласованных с ГФУ Кемеровской области сумм (по учреждениям, финансируемым за счет местного бюджета и за счет субвенции - на уровне сложившемся на конец текущего года), прочие расходы и расходы на оплату коммунальных услуг остались на уровне первоначального бюджета 2009г. Расходы по проекту на 2011 и 2012 годы рассчитаны исходя из проекта на 2010 год и индексацией расходов на оплату коммунальных услуг. Проект бюджета г. Белово на 2010 год по расходам сформирован исходя из первоначального бюджета на 2009 год и проектных сумм финансовой помощи из областного бюджета.
Динамика расходов бюджета города Белово по отраслям
Млн. руб.
Наименование показателей | Факт 2007г. | Факт 2008г. | Факт 2009г. | Плановый период | |||
2010г. | 2011г. | 2012г. | 2013г. | ||||
РАСХОДЫ | |||||||
Всего | 2037 | 2673 | 2864,4 | 2554,2 | 2162,4 | 2202,3 | 2315,8 |
В т. ч. по отраслям: | |||||||
Образование | 759 | 930 | 929,6 | 970,4 | 937,6 | 959,1 | 1012,8 |
Здравоохранение и физкультура | 171 | 199 | 186,5 | 217,8 | 213,3 | 212,0 | 223,8 |
Культура и СМИ | 69 | 79 | 77,3 | 85,7 | 87,8 | 91,4 | 96,5 |
ЖКХ и благоустройство | 500 | 634 | 702,1 | 418,9 | 330,8 | 344,3 | 363,5 |
Национальная экономика | 104 | 283 | 335,1 | 200,1 | 53,0 | 57,8 | 61,0 |
Социальная политика | 317 | 425 | 512,9 | 544,4 | 424,6 | 421,2 | 435,2 |
Другие отрасли | 117 | 123 | 120,9 | 116,9 | 115,4 | 116,5 | 123,0 |

Муниципальные целевые программы
В составе общих расходов предусмотрены ассигнования на выполнение муниципальных целевых программ млн. руб.
№ | Наименование мероприятия | Объем финансирования | Плановый объем | |||
В разрезе источников финансир-я | Фактическое исполнение за 2009 год | 2010 | 2011 | 2012 | ||
1. | МЦП «Капитальное строительство, капитальный ремонт и реконструкция зданий и сооружений» | Местный бюджет | 11,3 | 26 | 17,6 | 18,1 |
2. | Программа «Водоснабжение и инженерная защита от подтопления г. Белово» | Местный бюджет | 0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
3. | Программа «Пресса» | Местный бюджет | 2,1 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
4. | МЦП «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Белово» | Местный бюджет | 0,3 | 0,35 | 0,35 | 0,4 |
5. | МЦП «Обеспечение жильем молодых семей» | Местный бюджет | 0,55 | 0,5 | 0,5 | 0 |
6. | Программа «Комплексные меры противодействия употреблению наркотиков и их обороту на территории г. Белово | Местный бюджет | 2,0705 | 1,72 | 1,72 | 0 |
7. | «Детский сад» | Местный бюджет | 5,1381 | 3,0 | 2,5 | 5,0 |
8. | Программа «Социальная поддержка населения» | Местный бюджет | 6,9728 | 6,894 | 7,405 | 7,405 |
9. | МЦП «Артериальная гипертония. Профилактика ИБС, инсультов. Совершенствование медицинской помощи больным с сердечно-сосудистой патологией в годах» | Местный бюджет | 0,1379 | 0,239 | 0,0755 | 0 |
ИТОГО | Местный бюджет | 28,5693 | 46,703 | 38,1505 | 38,905 |
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 |



