Мониторинг выполнения производственной программы МУПП «Саратовводоканал» по обеспечению производства в
сфере водоснабжения и водоотведения, принятой c 01.11.07 до 01.01.09
(отчетный период - 14 месяцев)

В соответствии с нормами Федерального закона Российской Федерации от 01.01.01 года «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» комитетом по экономике проведен мониторинг выполнения производственной программы МУПП «Саратовводоканал» по обеспечению производства в сфере водоснабжения и водоотведения, принятой c 1 ноября 2007 года до 1 января 2009 (за отчетный период - 14 месяцев).

Реализация производственной программы характеризуется следующими показателями:

1.  Объем потребления услуг

п/п

Показатели

Ед. изм.

План

Факт

Откл.

%

откл.

1

2

3

4

5

6

7

Показатели по водоснабжению

1.

Всего подъем воды

-  подъем воды

-  покупная вода

тыс.

куб. м.

239 780

237 680

2 100

240 301

238 559

1 742

521

879

-358

0,2

0,4

-17,0

2.

Подано воды на очистку

тыс.

куб. м.

1 474

0,7

3.

Собственные нужды

Собственные нужды к отпуску воды

тыс.

куб. м.

%

28 820

13,6

27 445

13,0

-1 375

-4,8

4.

Всего отпуск воды в сеть

-питьевой

-промводы

тыс.

куб. м.

210 960

195 790

15 170

212 856

198 639

14 217

1 896

2 849

-953

0,9

1,5

-6,3

5.

Потери и неучтенный расход

воды в сетях

- к отпуску воды в сеть

тыс.

куб. м.

%

56 960

27,0

75 806

35,6

18 846

33,1

6.

Всего реализация воды

- питьевая вода – всего

в том числе:

·  население

·  полив

·  бюджетные организации

·  прочие предприятия и

организации

- промвода

тыс.

куб. м.

154 000

144 670

89 130

1 050

10 850

43 640

9 330

137 050

129 986

78 957

991

9 851

40 187

7 064

-16 950

-14 684

-10 173

-59

-999

-3 453

-2 266

-11,0

-10,1

-11,4

-5,6

-9,2

-7,9

-24,3


Показатели по водоотведению

1.

Общий пропуск стоков по выставленным счетам

·  население

·  бюджетные организации

·  прочие предприятия и

организации

тыс.

куб. м.

131 250

101 500

10 500

19 250

120 650

92 582

9 583

18 485

-10 600

-8 918

-917

-765

-8,1

-8,8

-8,7

-4,0

2.

Прием стоков на очистные

сооружения

тыс.

куб. м.

-8 096

-5,1

За отчетный период произошло снижение объема реализации услуг по всем группам потребителей, в том числе:

-  услуг водоснабжения на 11,0 % (при плане реализации тыс. мз фактически реализовано тыс. мз);

-  услуг водоотведения на 8,1 % (при плане тыс. мз фактически реализовано тыс. мз).

Основными причинами снижения объема реализации услуг является:

·  сокращение объемов промышленного производства и, соответственно, снижение объемов водопотребления на технологические и бытовые нужды предприятий, сокращающих объемы производства;

·  снижение объемов реализации населению вследствие установки приборов учета и прочих мероприятий по ресурсосбережению. Также на снижении реализации сказалось выполнение мероприятий по оптимизации гидравлических режимов на сетях, обеспечивших устранение избыточных напоров на точках подключения потребителей и, соответственно уменьшение непроизводительных утечек за приборами учета абонентов;

·  отклонение по статье «потери и неучтенный расход» - составилотыс. м3 (33,1%) — что вызвано высокой аварийностью, на водопроводных сетях принятых на баланс предприятия, находящихся в крайне неудовлетворительном техническом состоянии (c ноября 2007 года по декабрь 2008 на баланс предприятия было принято 131,73 км водопроводных сетей, 70% из которых имеют 100% износ и подлежат выводу из эксплуатации). Потери в процентах к отпуску воды в сеть составили 35,6%, что на 8,6% больше, вместо запланированных 27%.

·  уменьшение объемов принятых стоков обусловлено уменьшением реализации воды.

1.1. Индикаторы качества услуг водоснабжения, характеризующие выполнение производственной программы:

-  Протяженность водопроводной сети – 1 365,23 км.;

-  Протяженность сетей нуждающихся в замене - 1077,4 км.;

-  Удельный вес сетей нуждающихся в замене – 78,9 %;

-  Износ систем коммунальной инфраструктуры, в т. ч.:

  ·  оборудования водозаборов – 66,02 %;

  ·  оборудования транспортировки воды – 70,15 %;

  ·  оборудования очистки воды – 57,83 %.

1.2. Индикаторы надежности снабжения потребителей услугами водоснабжения, характеризующие выполнение производственной программы

№п/п

Показатель

Ед. изм.

план

факт

1.

Количество аварий в год

на 1 км сети

шт.

3

0,106

2.

Оперативность ликвидации аварий

час.

36

14

1.3.  Индикаторы качества услуг водоотведения, характеризующие выполнение производственной программы:

-  Протяженность канализационной сети – 795 км.;

-  Протяженность сетей нуждающихся в замене – 541,8 км.;

-  Удельный вес сетей нуждающихся в замене – 68,15 %;

-  Износ систем коммунальной инфраструктуры, в т. ч.:

  ·  оборудования очистки стоков – 72,47 %

  ·  оборудования транспортировки стоков – 67,3 %;

1.4. Индикаторы надежности снабжения потребителей по услуге водоотведения, характеризующие выполнение производственной программы

№п/п

Показатель

Ед. изм.

план

факт

1.

Число аварий и засоров в год на 100 км канализационной сети

шт.

5 аварий;

20 засоров

2,5 аварии

20 засоров

2.

Оперативность ликвидации аварий

час.

36

36

2.  Анализ себестоимости услуг водоснабжения за отчетный период

тыс. руб.

№п/п

Показатели

План

с 01.11.2007 по 31.12.08 г.

Факт

с 01.11.2007 по 31.12.08 г.

Откл.

%

откл.

1.

Амортизация

38116,3

46413,2

8296,9

21,8

2.

ФОТ с ЕСН - всего

7

9

-68879,8

-13

3.

Материальные затраты, в т. ч.

3

4

-61250,9

-13,1

3.1.

Материалы на:

55005,9

29286,6

-25719,3

-46,8

-  Капитальный ремонт

33596,0

13457,6

-20138,4

-59,9

-  Текущий ремонт

6011,0

5977,0

-34,0

-0,6

-  Запчасти АТЦ

7241,1

4756,6

-2484,5

-34,3

- Хоз. инвентарь и спец. принадлежности

5705,4

3119,4

-2586,0

-45,3

-  Хоз. нужды

2452,4

1976,0

-476,4

-19,4

3.2.

ГСМ

33405,2

22933,2

-10472,0

-31,3

3.3.

Электроэнергия

7

1

7397,4

-2,5

3.4.

Реагенты

74294,7

41683,5

-32611,2

-43,9

3.5.

Теплоэнергия

1965,2

2118,0

152,8

7,8

3.6.

Газ

4480,4

4417,7

-62,7

-1,4

3.7.

Покупная вода

1717,2

1781,3

64,1

3,7

4.

Прочие расходы

1

4

8492,3

5,8

4.1.

Услуги связи

2425,6

3019,6

594,0

24,5

4.2.

Налоги

49054,8

54303,1

5248,3

10,7

-  Налог на имущество

10286,5

10629,7

343,2

3,3

-  Водный налог

34924,2

39052,5

4128,3

11,8

-  Нормативная плата

1654,1

2922,5

1268,4

76,7

-  Транспортный налог

696,8

639,3

-57,5

-8,3

-  Налог на землю

1493,2

1059,1

-434,1

-29,1

4.3.

Страхование (за качество работ, автогражданской ответственности, опасных объектов, ДМС

1272,6

2801,8

1529,2

120,2

4.4.

Капитальный ремонт подрядным способом:

80996,7

78269,5

-2727,2

3,4

УКР

79930,1

77205,0

-2725,1

3,4

АТЦ

1066,6

1064,5

-2,1

0,2

4.5.

Разное

13738,4

17586,4

3848,0

28,0

6.

Цеховые расходы

14192,8

10854,7

-3338,1

-23,5

7.

Общехозяйственные расходы

17569,2

13390,1

-4179,1

-23,8

Итого эксплуатационные затраты

1 ,4

1 ,7

-,7

-10,0

3.  Анализ себестоимости услуг водоотведения за отчетный период

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2