| на | 01 апреля | 20 | 07 | г. | Коды | |||||||||||
| Форма № 1 по ОКУД | 0710001 | |||||||||||||||
| Дата (год, месяц, число) | 01 | 04 | 2007 | |||||||||||||
| Организация | по ОКПО | |||||||||||||||
| Идентификационный номер налогоплательщика ИНН | ||||||||||||||||
| Вид деятельности | Производство и сбыт | по ОКВЭД | ||||||||||||||
| Организационно-правовая форма / форма собственности | ООО | |||||||||||||||
| по ОКОПФ/ОКФС | ||||||||||||||||
| Единица измерения: руб. по ОКЕИ | 384/385 | |||||||||||||||
| Адрес | 12276, Санкт - Петербург, Красноармейская, д. 13 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Дата утверждения | ||||||||||||||||
| Дата отправки (принятия) | ||||||||||||||||
Актив | Код по- | На начало | На конец отчет- | ||||||||||||||
казателя | отчетного года | ного периода | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||||||||||||||||
Нематериальные активы | 110 | ||||||||||||||||
Основные средства | 120 | 273170 | |||||||||||||||
Незавершенное строительство | 130 | ||||||||||||||||
Доходные вложения в материальные ценности | 135 | ||||||||||||||||
Долгосрочные финансовые вложения | 140 | ||||||||||||||||
Отложенные налоговые активы | 145 | ||||||||||||||||
Прочие внеоборотные активы | 150 | ||||||||||||||||
Итого по разделу I | 190 | 273170 | |||||||||||||||
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | 196023 | ||||||||||||||||
Запасы | 210 | ||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||
сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | ||||||||||||||||
животные на выращивании и откорме | 212 | ||||||||||||||||
затраты в незавершенном производстве | 213 | 196023 | |||||||||||||||
готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | ||||||||||||||||
товары отгруженные | 215 | ||||||||||||||||
216 | |||||||||||||||||
прочие запасы и затраты | 217 | ||||||||||||||||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным | |||||||||||||||||
ценностям | 220 | ||||||||||||||||
Дебиторская задолженность (платежи по которой | |||||||||||||||||
ожидаются более чем через 12 месяцев после | |||||||||||||||||
отчетной даты) | 230 | ||||||||||||||||
в том числе покупатели и заказчики | 231 | ||||||||||||||||
Дебиторская задолженность (платежи по которой | |||||||||||||||||
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной | |||||||||||||||||
даты) | 240 | ||||||||||||||||
в том числе покупатели и заказчики | 241 | ||||||||||||||||
Краткосрочные финансовые вложения | 250 | ||||||||||||||||
Денежные средства | 260 | 738824 | |||||||||||||||
Прочие оборотные активы | 270 | ||||||||||||||||
Итого по разделу II | 290 | 934847 | |||||||||||||||
БАЛАНС | 300 | 1208017 | |||||||||||||||
Пассив | Код по- | На начало | На конец отчет- | ||||||||||||||
казателя | отчетного периода | ного периода | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | 1000000 | ||||||||||||||||
Уставный капитал | 410 | ||||||||||||||||
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 411 | () | () | ||||||||||||||
Добавочный капитал | 420 | ||||||||||||||||
Резервный капитал | 430 | ||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||
резервы, образованные в соответствии | |||||||||||||||||
с законодательством | 431 | ||||||||||||||||
резервы, образованные в соответствии | |||||||||||||||||
с учредительные" href="/text/category/dokumenti_uchreditelmznie/" rel="bookmark">учредительными документами | 432 | ||||||||||||||||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | 183968 | |||||||||||||||
Итого по разделу III | 490 | 1183968 | |||||||||||||||
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||||||||||
Займы и кредиты | 510 | ||||||||||||||||
Отложенные налоговые обязательства | 515 | ||||||||||||||||
Прочие долгосрочные обязательства | 520 | ||||||||||||||||
Итого по разделу IV | 590 | ||||||||||||||||
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||||||||||
Займы и кредиты | 610 | ||||||||||||||||
Кредиторская задолженность | 620 | 24049 | |||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||
поставщики и подрядчики | 621 | ||||||||||||||||
задолженность перед персоналом организации | 622 | 0 | |||||||||||||||
задолженность перед государственными | 0 | ||||||||||||||||
внебюджетными фондами | 623 | ||||||||||||||||
задолженность по налогам и сборам | 624 | 24049 | |||||||||||||||
прочие кредиторы | 625 | ||||||||||||||||
Задолженность перед участниками (учредителями) | |||||||||||||||||
по выплате доходов | 630 | ||||||||||||||||
Доходы будущих периодов | 640 | ||||||||||||||||
Резервы предстоящих расходов | 650 | ||||||||||||||||
Прочие краткосрочные обязательства | 660 | ||||||||||||||||
Итого по разделу V | 690 | 24049 | |||||||||||||||
БАЛАНС | 700 | 1208017 | |||||||||||||||
СПРАВКА о наличии ценностей, | |||||||||||||||||
учитываемых на забалансовых счетах | |||||||||||||||||
Арендованные основные средства | 910 | ||||||||||||||||
в том числе по лизингу | 911 | ||||||||||||||||
Товарно-материальные ценности, принятые на | |||||||||||||||||
ответственное хранение | 920 | ||||||||||||||||
Товары, принятые на комиссию | 930 | ||||||||||||||||
Списанная в убыток задолженность | |||||||||||||||||
неплатежеспособных дебиторов | 940 | ||||||||||||||||
Обеспечения обязательств и платежей полученные | 950 | ||||||||||||||||
Обеспечения обязательств и платежей выданные | 960 | ||||||||||||||||
Износ жилищного фонда | 970 | ||||||||||||||||
Износ объектов внешнего благоустройства и других | |||||||||||||||||
аналогичных объектов | 980 | ||||||||||||||||
Нематериальные активы, полученные в пользование | 990 | ||||||||||||||||
Отчет о прибылях и убытках
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 |



