Расследование и учёт аварий, инцидентов, пожаров, ЧС и несчастных случаев в Компании осуществляется в соответствии с законодательством РФ.

Департамент ЭПБ и службы ПБ, ОТ и ОС ДО организуют работу по профилактике производственного травматизма и аварийности, снижению уровня риска при эксплуатации производственных объектов.

Порядок работы с несоответствиями описан в СТАНДАРТЕ КОМПАНИИ СЦ-004 «КОРРЕКТИРУЮЩИЕ И ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ НЕСООТВЕТСТВИЙ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЫ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И В ОБЛАСТИ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА».

3.5.4. управление записями

Данные, подлежащие регистрации в рамках ИСУ, отражаются в записях.

Записи включают данные:

§  по анализу ПОЛИТИКИ КОМПАНИИ П4-05 В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЫ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ;

§  по анализу достижения целей в области ПБ, ОТ и ОС;

§  по анализу программ и планов мероприятий, направленных на достижение поставленных целей;

§  по анализу документации ИСУ;

§  по анализу подготовленности к аварийным ситуациям;

§  по результатам мониторинга и измерений ключевых показателей в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды;

§  по анализу и оценке предпринятых корректирующих и предупреждающих действий;

§  по результатам аудитов ИСУ;

§  по результатам обучения персонала в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды;

§  по результатам анализа ИСУ высшим руководством Компании;

§  по решениям об информировании внешних заинтересованных сторон в отношении действий, при выполнении которых может быть оказано значительное воздействие на окружающую среду, и т. д.

Виды записей, определение формы ведения этих записей или определения необходимых данных, которые должна содержать запись, место их хранения и сроки хранения, ответственные за ведение и хранение записей определяются в соответствующих процедурах Компании.

Записи должны храниться таким образом, чтобы к ним был обеспечен незатруднительный доступ персонала, использующего их в своей работе.

3.5.5. внутренние аудиты

Основными целями внутреннего аудита ИСУ являются:

§  определение соответствия ИСУ требованиям ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 и внутренним требованиям ИСУ;

§  определение соответствия выполняемой деятельности, закупаемой продукции и / или услуг подрядных организаций, требованиям ИСУ Компании (включая внешние и внутренние требования);

§  определение результативности внедрения ИСУ и поддержания её в рабочем состоянии;

§  выявление потенциальных возможностей для улучшения ИСУ;

§  представление результатов внутренних аудитов высшему руководству для последующего анализа и улучшения ИСУ.

Критериями внутреннего аудита ИСУ Компании являются:

§  ПОЛИТИКА КОМПАНИИ П4-05 В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЫ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ;

§  требования ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007;

§  внутренняя документация ИСУ, применимая к объекту аудита;

§  внешние законодательные требования (требования нормативно-правовой, нормативно-технической документации, разрешительная документация и т. п), применимые к объекту аудита, а так же другие требования внешних заинтересованных сторон, принятые или обязательные для объекта аудита.

При планировании аудитов учитываются состояние и важность проверяемой деятельности, результаты оценки промышленных рисков, результаты предыдущих аудитов и других проверок.

Результаты аудитов используются при анализе ИСУ высшим руководством.

Порядок проведения внутреннего аудита ИСУ установлен СТАНДАРТОМ КОМПАНИИ №П4-01 С-003 «ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ, ОХРАНОЙ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ».

3.6. Анализ ИСУ высшим руководством компании

Анализ Интегрированной Системы Управления высшим руководством проводится в целях:

§  оценки адекватности, пригодности и результативности ИСУ и определения необходимых корректирующих и предупреждающих действий для ее улучшения (совершенствования);

§  оценки потребностей в изменениях в ИСУ, включая ПОЛИТИКУ в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, стратегические цели в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды;

Анализ ИСУ Компании базируется на следующих обязательных требованиях:

§  регулярность анализа ИСУ с определённой периодичностью;

§  учёт результатов мониторинга ключевых показателей функционирования ИСУ;

§  учёт результатов внутреннего аудита ИСУ;

§  учет требований ПОЛИТИКИ КОМПАНИИ П4-05 В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЫ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, включая обязательство постоянного совершенствования ИСУ;

§  учёт внешних обстоятельств, включая применимые к осуществляемой деятельности законодательные требования и другие требования;

§  документирование анализа ИСУ;

§  принятие по результатам анализа управленческих решений по совершенствованию ИСУ, включая возможные изменения ПОЛИТИКИ, целей в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды и других элементов ИСУ.

Порядок проведения анализа ИСУ определён СТАНДАРТОМ КОМПАНИИ № П4-03 С-004 «ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЫ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ».

4. порядок функционирования ису

Таблица 2

Порядок функционирования ИСУ

№ п/п

действие

Сроки исполнения

Исполнитель

описание действия

документ, возникающий в результате действия

1

2

3

4

5

6

1

Определение и утверждение Политики Компании в области ПБ, ОТ и ОС

Политика должна быть утверждена к моменту заявления Компании о соответствии международным стандартам.

ДЭПБ,

Высшее руководство Компании.

Разработка текста документа, обсуждение с Высшим Руководством и утверждение Президентом Компании.

Политика Компании в области ПБ, ОТ и ОС, содержащая цели Компании в области ПБ, ОТ и ОС.

2

Планирование деятельности в ИСУ

В соответствии с установленными процедурами планирования

Все подразделения Компании.

Идентификация промышленных рисков, законодательных и других применимых требований, установление и целей и программ.

Перечни промышленных рисков, ведомости и реестры значимых рисков, программы мероприятий, включающие цели в области ПБ, ОТ и ОС.

3

Внедрение и функционирование ИСУ

В соответствии с установленными процедурами ИСУ

Все подразделения Компании.

Определение ресурсов, роли и ответственности персонала, обучение и обеспечение компетентности, организация внутренних и внешних коммуникаций по вопросам ПБ, ОТ и ОС, управление операциями и документацией ИСУ (включая записи), разработка мер по предупреждению аварийных ситуаций

Совокупность документов и форм, требуемых процедурами ИСУ (Стандартами Компании) в соответствии с международными стандартами ISO 14001 и OHSAS 18001.

4

Проверки и корректирующие действия

В соответствии с установленными процедурами ИСУ

Все подразделения Компании.

Организация и проведение мониторинга и измерений основных характеристик операций и видов деятельности Компании. Оценка соответствия законодательным и другим требованиям в области ПБ, ОТ и ОС. Внутренний аудит ИСУ. Разработка и реализация корректирующих и предупреждающих действий.

Совокупность документов и форм, требуемых процедурами ИСУ (Стандартами Компании) в соответствии с международными стандартами ISO 14001 и OHSAS 18001.

5

Анализ ИСУ высшим руководством Компании

В соответствии с установленными процедурами ИСУ

ДЭПБ, службы ПБ, ОТ и ОС ДО, высшее руководство Компании, включая руководителей ДО.

Подготовка отчетов по функционированию ИСУ в подразделениях Компании. Обсуждение результатов работы ИСУ на совещаниях, организованных высшим руководством Компании. Протоколирование результатов анализа ИСУ.

Отчеты, консолидированный отчет. Протокол с решениями по результатам анализа, утвержденный Первым вице-президентом.

ПРИЛОЖЕНИя

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НА КОТОРЫЕ ДАНЫ ССЫЛКИ В НАСТОЯЩЕМ СТАНДАРТЕ

1.  ПОЛИТИКА КОМПАНИИ П4-05 В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЫ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.

2.  Стандарт Компании №П4-05 С-009.06 «Порядок проведения производственного контроля за состоянием ПБ, ОТ и ОС».

3.  Стандарт Компании №П4-05 С-009.04 «Порядок проведения мониторинга и измерений в ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ, ОХРАНой ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ».

4.  СТАНДАРТ КОМПАНИИ №П3-05 СД-001 «ТРЕБОВАНИЯ К ЛОКАЛЬНЫМ НОРМАТИВНЫМ ДОКУМЕНТАМ».

5.  Стандарт Компании С-009.03 «Управление рисками в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды».

6.  СТАНДАРТ КОМПАНИИ СЦ-007 «ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАБОТНИКОВ КОМПАНИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМИ И ДРУГИМИ ТРЕБОВАНИЯМИ».

7.  Стандарт Компании СЦ-009 «Формирование, мониторинг и анализ выполнения целей и программ в интегрированной системе управления промышленной безопасностью, охраной труда и окружающей среды».

8.  Стандарт Компании №П2-03 С-005 «ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ персонала ОАО «НК «РОСНЕФТЬ».

9.  СТАНДАРТ КОМПАНИИ СЦ-004 «КОРРЕКТИРУЮЩИЕ И ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ НЕСООТВЕТСТВИЙ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЫ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И В ОБЛАСТИ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА».

10.  Стандарт Компании №П4-01 С-003 «ПОРЯДок ПРОВЕДЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ, ОХРАНОЙ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ».

11.  Стандарт Компании №П4-03 С-004 «ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЫ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ».

12.  СТАНДАРТ КОМПАНИИ С009.05 «уПРАВЛЕНИЕ ОТХОДАМИ».

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. СХЕМА ПРОЦЕССОВ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИСУ

Рис. 2 Схема процессов функционирования ИСУ

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. РЕГИСТРАЦИЯ ИЗМЕНЕНИЙ НОРМАТИВНОГО ДОКУМЕНТА

Таблица 3

Регистрация изменений к нормативному документу

ВЕРСИЯ

ДАТА ВВОДА В ДЕЙСТВИЕ

ДАТА И НОМЕР РД, УТВЕРДИВШЕГО ИЗМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ, В КОТОРЫЙ ВНОСЯТСЯ ИЗМЕНЕНИЯ

КОММЕНТАРИИ (КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ)

1

2

3

4

5

1.00

28.03.2006

Приказ

«Роснефть» от 01.01.2001 г. №55

-

-

ИСПОЛНИТЕЛЬ

ЗАКАЗЧИК

Генеральный директор

-А»

_________________

_____________


Дополнение №3 к Приложению №4

АКТ

о состоянии работника, отстраненного от работы

Дата составления акта (число, месяц, год): ____________________________________ Время составления акта (часы, минуты): _____________________________________ Место составления акта: __________________________________________________ Фамилия, Имя, Отчество / должность (профессия) / место работы (организация) работника, отстраненного от работы

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Фамилия, Имя, Отчество / должность лиц, составивших акт

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Наличие критериев, дающих основание полагать, что работник находится в состоянии алкогольного опьянения:

o  Запах алкоголя изо рта

o  Неустойчивость позы

o  Нарушение речи

o  Выраженное дрожание пальцев рук

o  Резкое изменение окраски кожных покровов лица

o  Поведение, не соответствующее обстановке

o  Наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе, определяемое техническими средствами индикации, зарегистрированными и разрешенными для использования в медицинских целях и рекомендованными для проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Краткое описание обстоятельств отстранения от работы:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8. Работник, отстраненный от работы, с актом ознакомлен:

___________________________________________________________________________

(подпись / дата)

9. Работник, отстраненный от работы, не понимает значение своих действий и обращенных к нему вопросов, в силу чего ознакомить его с актом непосредственно после составления не представилось возможным:_________________________________________

10. Подписи лиц, составивших акт: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(подпись / дата)

ИСПОЛНИТЕЛЬ

ЗАКАЗЧИК

Генеральный директор

-А»

_________________

_____________

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6