7.  Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация.

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента нет

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал : 2 квартал 2007года

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

Коды

Форма № 1 по ОКУД

0710001

на 30 июня 2007 г.

Дата (год, месяц, число)

2007

Организация «Московский»

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности: овощеводство закрытого грунта

по ОКВЭД

01.12.1

Организационно-правовая форма / форма собственности:

Закрытое акционерное общество/ частная

по ОКОПФ/ОКФС

67 / 16

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

АКТИВ

Код стр.

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

110

6

5

Основные средства

120

614088

543551

Незавершенное строительство

130

557079

41375

Доходные вложения в материальные ценности

135

Долгосрочные финансовые вложения

140

145662

735102

Отложенный налоговый актив

145

Прочие внеоборотные активы

150

ИТОГО по разделу I

190

1316835

1320033

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

210

247851

199951

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211

213715

210733

животные на выращивании и откорме

212

103

затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)

213

29819

- 20568

готовая продукция и товары для перепродажи

214

2563

6279

товары отгруженные

215

расходы будущих периодов

216

1754

3404

прочие запасы и затраты

217

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

220

4791

4791

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

покупатели и заказчики

231

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

368983

462347

в том числе покупатели и заказчики

241

365447

460623

Краткосрочные финансовые вложения

250

10900

Денежные средства

260

283114

579430

Прочие оборотные активы

270

22

22

ИТОГО по разделу II

290

1257441

БАЛАНС

300

2221596

2577474

ПАССИВ

Код стр.

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал

410

670

670

Собственные акции, выкупленные у акционеров

411

(

( 162 927 )

Добавочный капитал

420

668651

Резервный капитал

430

180

180

резервы, образованные в соответствии с законодательством

431

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

432

180

180

Нераспределенная прибыль отчетного года (непокрытый убыток)

470

1530913

1851681

ИТОГО по разделу III

490

2037487

2358255

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

510

-

-

Отложенные налоговые обязательства

515

-

-

Прочие долгосрочные обязательства

520

ИТОГО по разделу IV

590

-

-

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

610

---

---

Кредиторская задолженность

620

100481

137412

поставщики и подрядчики

621

61574

77226

задолженность перед персоналом организации

622

18327

25644

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

623

2323

3803

задолженность по налогам и сборам

624

17780

30152

прочие кредиторы

625

477

587

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов

630

Доходы будущих периодов

640

83628

81807

Резервы предстоящих расходов

650

Прочие краткосрочные обязательства

660

ИТОГО по разделу V

690

184109

219219

БАЛАНС

700

2221596

2577474

СПРАВКА
О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11