7. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация.
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента нет
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал : 2 квартал 2007года
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
Коды | ||||
Форма № 1 по ОКУД | 0710001 | |||
на 30 июня 2007 г. | Дата (год, месяц, число) | 2007 | ||
Организация «Московский» | по ОКПО | |||
Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | |||
Вид деятельности: овощеводство закрытого грунта | по ОКВЭД | 01.12.1 | ||
Организационно-правовая форма / форма собственности: Закрытое акционерное общество/ частная | по ОКОПФ/ОКФС | 67 / 16 | ||
Единица измерения: тыс. руб. | по ОКЕИ | 384 | ||
АКТИВ | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
1 | 2 | 3 | 4 |
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
Нематериальные активы | 110 | 6 | 5 |
Основные средства | 120 | 614088 | 543551 |
Незавершенное строительство | 130 | 557079 | 41375 |
Доходные вложения в материальные ценности | 135 | ||
Долгосрочные финансовые вложения | 140 | 145662 | 735102 |
Отложенный налоговый актив | 145 | ||
Прочие внеоборотные активы | 150 | ||
ИТОГО по разделу I | 190 | 1316835 | 1320033 |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
Запасы | 210 | 247851 | 199951 |
сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | 213715 | 210733 |
животные на выращивании и откорме | 212 | 103 | |
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) | 213 | 29819 | - 20568 |
готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | 2563 | 6279 |
товары отгруженные | 215 | ||
расходы будущих периодов | 216 | 1754 | 3404 |
прочие запасы и затраты | 217 | ||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | 4791 | 4791 |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | ||
покупатели и заказчики | 231 | ||
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 368983 | 462347 |
в том числе покупатели и заказчики | 241 | 365447 | 460623 |
Краткосрочные финансовые вложения | 250 | 10900 | |
Денежные средства | 260 | 283114 | 579430 |
Прочие оборотные активы | 270 | 22 | 22 |
ИТОГО по разделу II | 290 |
| 1257441 |
БАЛАНС | 300 | 2221596 | 2577474 |
ПАССИВ | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
1 | 2 | 3 | 4 |
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | |||
Уставный капитал | 410 | 670 | 670 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 411 | ( | ( 162 927 ) |
Добавочный капитал | 420 | 668651 | |
Резервный капитал | 430 | 180 | 180 |
резервы, образованные в соответствии с законодательством | 431 | ||
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | 180 | 180 |
Нераспределенная прибыль отчетного года (непокрытый убыток) | 470 | 1530913 | 1851681 |
ИТОГО по разделу III | 490 | 2037487 | 2358255 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
Займы и кредиты | 510 | - | - |
Отложенные налоговые обязательства | 515 | - | - |
Прочие долгосрочные обязательства | 520 | ||
ИТОГО по разделу IV | 590 | - | - |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
Займы и кредиты | 610 | --- | --- |
Кредиторская задолженность | 620 | 100481 | 137412 |
поставщики и подрядчики | 621 | 61574 | 77226 |
задолженность перед персоналом организации | 622 | 18327 | 25644 |
задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | 2323 | 3803 |
задолженность по налогам и сборам | 624 | 17780 | 30152 |
прочие кредиторы | 625 | 477 | 587 |
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | 630 | ||
Доходы будущих периодов | 640 | 83628 | 81807 |
Резервы предстоящих расходов | 650 | ||
Прочие краткосрочные обязательства | 660 | ||
ИТОГО по разделу V | 690 | 184109 | 219219 |
БАЛАНС | 700 | 2221596 | 2577474 |
СПРАВКА
О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |



